Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6330 |
Data de lançamento: |
26/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Educação |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
PINCEL MEDIO |
11,95 |
35,85 |
3.00 |
ROLO DE LA TAMANHO MEDIO |
74,99 |
224,97 |
5.00 |
TINTA ESMALTE EXTRA GL 3,6 |
119,80 |
599,00 |
5.00 |
TINTA ACRILICA GL 3,6 |
109,90 |
549,50 |
3.00 |
TINTA ACRILICA 18LT
Finalidade: APAE - ASSOCIAÇÃO PREDIO NOVO |
369,00 |
1.107,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2025 |
PINCEL MEDIO ROLO DE LA TAMANHO MEDIO TINTA ESMALTE EXTRA GL 3,6 TINTA ACRILICA GL 3,6 TINTA ACRILICA 18LT
Finalidade: APAE - ASSOCIAÇÃO PREDIO NOVO |
2.516,32 |
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TOTAL |
2.516,32 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.516,32 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.