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Última atualização realizada em 03/09/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6330 Data de lançamento: 26/08/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Educação
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PINCEL MEDIO 11,95 35,85
3.00 ROLO DE LA TAMANHO MEDIO 74,99 224,97
5.00 TINTA ESMALTE EXTRA GL 3,6 119,80 599,00
5.00 TINTA ACRILICA GL 3,6 109,90 549,50
3.00 TINTA ACRILICA 18LT Finalidade: APAE - ASSOCIAÇÃO PREDIO NOVO 369,00 1.107,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2025 PINCEL MEDIO ROLO DE LA TAMANHO MEDIO TINTA ESMALTE EXTRA GL 3,6 TINTA ACRILICA GL 3,6 TINTA ACRILICA 18LT Finalidade: APAE - ASSOCIAÇÃO PREDIO NOVO 2.516,32
TOTAL 2.516,32 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.516,32
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.