Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6383 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Administração |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração |
Conta de Despesa: |
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO PARA SERVIDORA VANESSA ARDENGHI BINELO. E-CPF A3 + ETOKEN |
475,00 |
475,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO PARA SERVIDORA VANESSA ARDENGHI BINELO. E-CPF A3 + ETOKEN |
475,00 |
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28/08/2025 |
BOLETO Nº 135071641 |
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475,00 |
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29/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6383/2025
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA - 4997 |
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475,00 |
TOTAL |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.