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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NEIMAR CARLOS MARTINELLI DURANTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6411 Data de lançamento: 29/08/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 AMACIANTE 5L 27,90 558,00
30.00 DETERGENTE 5 LT 19,50 585,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2025 AMACIANTE 5L DETERGENTE 5 LT 1.143,00
12/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/62467058; REF. EMPENHO 6411/2025 11130 - NEIMAR CARLOS MARTINELLI DURANTE 1.143,00
12/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6411/2025 NEIMAR CARLOS MARTINELLI DURANTE - 11130 1.143,00
TOTAL 1.143,00 1.143,00 1.143,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.