Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6435 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Saúde |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENÇÃO PRIMARIA (EMENDA DANRLEI) |
Conta de Despesa: |
3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Empenho referente Fatura de exames laboratoriais e serviços do Consórcio de Saúde Intermunicipal - CONSIM
REF 07/2025. |
39.291,12 |
39.291,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/09/2025 |
Empenho referente Fatura de exames laboratoriais e serviços do Consórcio de Saúde Intermunicipal - CONSIM
REF 07/2025. |
39.291,12 |
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02/09/2025 |
Conforme Recibo Nº 2178;
REF. EMPENHO 6435/2025
3113 - CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
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39.291,12 |
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25/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6435/2025
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 |
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39.291,12 |
TOTAL |
39.291,12 |
39.291,12 |
39.291,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.