Manutenção das Despesas com Pessoal da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS CONFORME DECRETO 004/2025, AO SEC DE OBRAS REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 10/02/2025 A 14/02/2025.
1.128,21
4.512,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS CONFORME DECRETO 004/2025, AO SEC DE OBRAS REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 10/02/2025 A 14/02/2025.
4.512,84
04/02/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS CONFORME DECRETO 004/2025, AO SEC DE OBRAS REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 10/02/2025 A 14/02/2025.
4.512,84
07/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 651/2025
MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS - 657
4.512,84
TOTAL
4.512,84
4.512,84
4.512,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.