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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6543 Data de lançamento: 01/09/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Administração
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 SEC DE ADMINISTRAÇÃO TONER COMPATIVEL HP 98,50 295,50
2.00 TONER HP 105A 109,90 219,80
3.00 REFIL EPSON KIT 4 CORES 52,90 158,70
3.00 REFIL DE TINTA CANON 54,85 164,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2025 SEC DE ADMINISTRAÇÃO TONER COMPATIVEL HP TONER HP 105A REFIL EPSON KIT 4 CORES REFIL DE TINTA CANON 838,55
12/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/62487673; REF. EMPENHO 6543/2025 10928 - GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA 838,55
12/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6543/2025 GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 10928 838,55
TOTAL 838,55 838,55 838,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.