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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6609 Data de lançamento: 03/09/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MAQ. E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 PEDRA BRITA 119,80 599,00
2.00 PINCEL MEDIO 11,95 23,90
1.00 PORTA SEMI OCA 0,60X13 CM 309,85 309,85
2.00 ROLO ESPUMA 5 CM 14,90 29,80
2.00 ROLO DE LA TAMANHO MEDIO 74,99 149,98
5.00 TINTA ACRILICA GL 3,6 Finalidade: PARQUE DE RODEIOS 109,90 549,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2025 PEDRA BRITA PINCEL MEDIO PORTA SEMI OCA 0,60X13 CM ROLO ESPUMA 5 CM ROLO DE LA TAMANHO MEDIO TINTA ACRILICA GL 3,6 Finalidade: PARQUE DE RODEIOS 1.662,03
10/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1004; REF. EMPENHO 6609/2025 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME 1.662,03
12/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6609/2025 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 1.662,03
TOTAL 1.662,03 1.662,03 1.662,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.