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Última atualização realizada em 15/10/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6648 Data de lançamento: 03/09/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENÇÃO PRIMARIA (EMENDA DANRLEI)
Conta de Despesa: 3393.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO CONSIM - CONFORME MEMORANDO DA SAUDE EM ANEXO. 6.143,35 6.143,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2025 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO CONSIM - CONFORME MEMORANDO DA SAUDE EM ANEXO. 6.143,35
10/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/621; 1/626; 1/649; 1/640; 1/593; 1/598; 1/599; 1/611; 1/577; 1/568; 1/604; REF. EMPENHO 6648/2025 3113 - CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL 6.143,35
25/09/2025 HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO CONSIM - CONFORME MEMORANDO DA SAUDE EM ANEXO.. 6.143,35
TOTAL 6.143,35 6.143,35 6.143,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.