Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6669 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 233.99 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
DIESEL COMUM PARA RETROESCAVADEIRA JCB LOTADO NA
SEC DE OBRAS. |
6,40 |
1.497,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
DIESEL COMUM PARA RETROESCAVADEIRA JCB LOTADO NA
SEC DE OBRAS. |
1.497,54 |
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| 10/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/9787;
REF. EMPENHO 6669/2025
7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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1.497,54 |
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| 19/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6669/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.497,54 |
| TOTAL |
1.497,54 |
1.497,54 |
1.497,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.