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Última atualização realizada em 26/09/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6683 Data de lançamento: 04/09/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PALHETAS LIMPADOR P BRIZA - PALHETAS LIMPADOR P BRIZA Finalidade: JBL-9A87 55,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2025 PALHETAS LIMPADOR P BRIZA - PALHETAS LIMPADOR P BRIZA Finalidade: JBL-9A87 110,00
12/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/484; REF. EMPENHO 6683/2025 10597 - MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA 110,00
19/09/2025 Pagamento de Empenho 6683/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 110,00
TOTAL 110,00 110,00 110,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.