Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IVAN CLOVES ZANETTI FRIZAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6776 |
Data de lançamento: |
09/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 2025 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS PURIFICADORES DE AGUA - UBS E CENTRO DE ESPECIALIDADES CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
1.470,00 |
1.470,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS PURIFICADORES DE AGUA - UBS E CENTRO DE ESPECIALIDADES CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
1.470,00 |
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| 18/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1621;
REF. EMPENHO 6776/2025
10572 - IVAN CLOVES ZANETTI FRIZAO |
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1.470,00 |
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| TOTAL |
1.470,00 |
1.470,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.470,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.