Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6823 |
Data de lançamento: |
11/09/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Administração |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FONTE BIVOLT 12 V |
52,90 |
52,90 |
1.00 |
TONER PANTUM PB211 |
95,80 |
95,80 |
2.00 |
TONER BROTHER TN1060 |
109,90 |
219,80 |
4.00 |
REFIL EPSON KIT 4 CORES
SEC DE ADMINISTRAÇÃO |
52,90 |
211,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2025 |
FONTE BIVOLT 12 V TONER PANTUM PB211 TONER BROTHER TN1060 REFIL EPSON KIT 4 CORES
SEC DE ADMINISTRAÇÃO |
580,10 |
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18/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62647244;
REF. EMPENHO 6823/2025
10928 - GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
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580,10 |
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19/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6823/2025
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 10928 |
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580,10 |
TOTAL |
580,10 |
580,10 |
580,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.