Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6842 |
Data de lançamento: |
12/09/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FONTE BIVOLT 12 V |
52,90 |
52,90 |
1.00 |
TONER BROTHER TN1060 |
109,90 |
109,90 |
4.00 |
TONER HP 105A |
109,00 |
436,00 |
1.00 |
ADAPTADOR USB
- SEC DE SAUDE |
89,90 |
89,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2025 |
FONTE BIVOLT 12 V TONER BROTHER TN1060 TONER HP 105A ADAPTADOR USB
- SEC DE SAUDE |
688,70 |
|
|
18/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62647596;
REF. EMPENHO 6842/2025
10928 - GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
|
688,70 |
|
TOTAL |
688,70 |
688,70 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
688,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.