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Última atualização realizada em 23/09/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6842 Data de lançamento: 12/09/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FONTE BIVOLT 12 V 52,90 52,90
1.00 TONER BROTHER TN1060 109,90 109,90
4.00 TONER HP 105A 109,00 436,00
1.00 ADAPTADOR USB - SEC DE SAUDE 89,90 89,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2025 FONTE BIVOLT 12 V TONER BROTHER TN1060 TONER HP 105A ADAPTADOR USB - SEC DE SAUDE 688,70
18/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/62647596; REF. EMPENHO 6842/2025 10928 - GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA 688,70
TOTAL 688,70 688,70 0,00
SALDO A PAGAR 688,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.