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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6912 Data de lançamento: 17/09/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Assistência Social
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PREDIO DO CRAS. REF 07/2025. 671,28 671,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2025 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PREDIO DO CRAS. REF 07/2025. 671,28
17/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/125242251; REF. EMPENHO 6912/2025 9759 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 671,28
24/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6912/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 9759 671,28
TOTAL 671,28 671,28 671,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.