Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CARLOS DAL PUPPO BRIZOLA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6929 |
Data de lançamento: |
17/09/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (FUMDEC) |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Defesa Civil |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC - REPASSES OUTROS ENTES |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
84 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
56.00 |
PRANCHA DE EUCALIPTO VERMELHO 6,00 X ,025 X 0,06 M |
135,00 |
7.560,00 |
8.00 |
PRANCHA DE EUCALIPTO VERMELHO DE 25 CM X 5,00 MT X 6 CM |
112,00 |
896,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/09/2025 |
PRANCHA DE EUCALIPTO VERMELHO 6,00 X ,025 X 0,06 M PRANCHA DE EUCALIPTO VERMELHO DE 25 CM X 5,00 MT X 6 CM |
8.456,00 |
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17/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62696997;
REF. EMPENHO 6929/2025
563 - CARLOS DAL PUPPO BRIZOLA |
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8.456,00 |
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19/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6929/2025
CARLOS DAL PUPPO BRIZOLA - 563 |
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8.456,00 |
TOTAL |
8.456,00 |
8.456,00 |
8.456,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.