Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: TUANI GARAFINI & CIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7011 |
Data de lançamento: |
18/09/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Saúde |
Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Programa de Alta Media Complexidade Centro Especializados - Proteses (4111) |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UBS CONFORME MEMORANDO |
2.596,00 |
2.596,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UBS CONFORME MEMORANDO |
2.596,00 |
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22/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/56;
REF. EMPENHO 7011/2025
3164 - TUANI GARAFINI & CIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
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2.596,00 |
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26/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7011/2025
TUANI GARAFINI & CIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 3164 |
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2.596,00 |
TOTAL |
2.596,00 |
2.596,00 |
2.596,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.