Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2025 |
135.215,93 |
|
|
| 19/09/2025 |
folha mes 09/2025 |
|
135.215,93 |
|
| 19/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO INFRAÇÃO TRANSITO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
143,15 |
| 19/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. PARC. DIVIDA ATIVA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
255,79 |
| 19/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CRESOL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
258,32 |
| 19/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE - DEPENDENTE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
259,50 |
| 19/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE - CONJUGE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
780,97 |
| 19/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL SICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
787,40 |
| 19/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
2.154,43 |
| 19/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
4.618,72 |
| 19/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
4.863,47 |
| 19/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
10.057,25 |
| 19/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
10.341,95 |
| 19/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
11.102,03 |
| 30/09/2025 |
Pagamento de Empenho 7050/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
89.592,95 |
| TOTAL |
135.215,93 |
135.215,93 |
135.215,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |