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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7177 Data de lançamento: 19/09/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Administração
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CUBA APOIO QUADRADA X/MESA 434,00 868,00
7.00 COLA TUDO BRANCO - COLA TUDO BRANCO 36,50 255,50
1.00 APLICADOR DE SILICONE 54,99 54,99
4.90 CORRENTE GALV. CURTA 4.0 MM 39,93 195,46
3.00 TORNEIRA GIRATÓRIA DE BANCAA 1/4 - TORNEIRA GIRATÓRIA DE BANCAA 1/4 Finalidade: CTG 129,80 389,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2025 CUBA APOIO QUADRADA X/MESA COLA TUDO BRANCO - COLA TUDO BRANCO APLICADOR DE SILICONE CORRENTE GALV. CURTA 4.0 MM TORNEIRA GIRATÓRIA DE BANCAA 1/4 - TORNEIRA GIRATÓRIA DE BANCAA 1/4 Finalidade: CTG 1.763,35
30/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1017; REF. EMPENHO 7177/2025 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME 1.763,35
03/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7177/2025 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 1.763,35
TOTAL 1.763,35 1.763,35 1.763,35
SALDO A PAGAR 0,00