Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7183 |
Data de lançamento: |
19/09/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Administração |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
60.00 |
CABO PP 2 X 1,5 MM |
7,99 |
479,40 |
1.00 |
REFLETOR PARA LAMPADA 400W |
290,00 |
290,00 |
6.00 |
ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO |
79,00 |
474,00 |
3.00 |
PREGO 13X15 |
25,00 |
75,00 |
2.00 |
SERRA CIRCULAR VIDEA
Finalidade: CTG |
49,00 |
98,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2025 |
CABO PP 2 X 1,5 MM REFLETOR PARA LAMPADA 400W ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO PREGO 13X15 SERRA CIRCULAR VIDEA
Finalidade: CTG |
1.416,40 |
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|
TOTAL |
1.416,40 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.416,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.