Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: NILVO CLADEMIR PIACENTINI E ANTONIO PIACENTINI SOB |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7210 |
Data de lançamento: |
22/09/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LANTERNA PLACA |
48,00 |
48,00 |
1.00 |
SIRENE DE RE |
63,00 |
63,00 |
1.00 |
BUZINA |
74,00 |
74,00 |
9.00 |
LAMPADA AUTOMOTIVA |
13,00 |
117,00 |
8.00 |
FIO INSTALACAO VEICULO |
6,00 |
48,00 |
1.00 |
PALHETA 18 |
54,00 |
54,00 |
1.00 |
LANTERNA TRASEIRA
Finalidade: MB - 608 D |
119,00 |
119,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/09/2025 |
LANTERNA PLACA SIRENE DE RE BUZINA LAMPADA AUTOMOTIVA FIO INSTALACAO VEICULO PALHETA 18 LANTERNA TRASEIRA
Finalidade: MB - 608 D |
523,00 |
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30/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62903240;
REF. EMPENHO 7210/2025
9431 - NILVO CLADEMIR PIACENTINI E ANTONIO PIACENTINI SOB |
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523,00 |
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TOTAL |
523,00 |
523,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
523,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.