| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 
| Número do empenho: | 7313 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Patrulha Agrícola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 8.99 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MOTOCICLETA PLACA IPR9328 LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA. | 6,63 | 59,58 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MOTOCICLETA PLACA IPR9328 LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA. | 59,58 | ||
| 09/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/9882; REF. EMPENHO 7313/2025 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 59,58 | ||
| 17/10/2025 | Pagamento de Empenho 7313/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 59,58 | ||
| TOTAL | 59,58 | 59,58 | 59,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||