Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7416 |
Data de lançamento: |
01/10/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
199.55 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA CRONOS PLACA JDF9H37 LOTADO NA SEC DE SAUDE. |
6,75 |
1.346,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA CRONOS PLACA JDF9H37 LOTADO NA SEC DE SAUDE. |
1.346,98 |
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09/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/9906;
REF. EMPENHO 7416/2025
7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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1.346,98 |
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TOTAL |
1.346,98 |
1.346,98 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.346,98 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
09/10/2025 |
3,23 |
1672/2025 |
A Lançar |
TOTAL |
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3,23 |
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