| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 
| Número do empenho: | 7452 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 41.92 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O SIENA PLACA IUM4438 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 6,75 | 282,96 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O SIENA PLACA IUM4438 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 282,96 | ||
| 09/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/9679; REF. EMPENHO 7452/2025 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 282,96 | ||
| 10/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O SIENA PLACA IUM4438 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 282,28 | ||
| 10/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7452/2025 | 0,68 | ||
| TOTAL | 282,96 | 282,96 | 282,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 09/10/2025 | 0,68 | 1659/2025 | Lançada | 
| TOTAL | 0,68 |