Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ALTAIR BINELO BRIZOLLA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7457 |
Data de lançamento: |
02/10/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Educação |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR ALTAIR BINELO BRIZOLLA. CONFORME MEMORANDO SMEC EM ANEXO |
255,00 |
255,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2025 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR ALTAIR BINELO BRIZOLLA. CONFORME MEMORANDO SMEC EM ANEXO |
255,00 |
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09/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/11457; 003/10057; 002/18426; 001/78558; 002/18674; 001/77837; 1/150253;
REF. EMPENHO 7457/2025
6454 - ALTAIR BINELO BRIZOLLA |
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255,00 |
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10/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7457/2025
ALTAIR BINELO BRIZOLLA - 6454 |
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255,00 |
TOTAL |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.