Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7495 |
Data de lançamento: |
06/10/2025 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
Secretaria da Educação |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS |
0,00 |
5.053,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS |
5.053,99 |
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06/10/2025 |
FERIAS MES 10/2025 |
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5.053,99 |
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TOTAL |
5.053,99 |
5.053,99 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
5.053,99 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.