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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7499 Data de lançamento: 06/10/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS 0,00 7.331,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2025 FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS 7.331,99
06/10/2025 FERIAS MES 10/2025 7.331,99
TOTAL 7.331,99 7.331,99 0,00
SALDO A PAGAR 7.331,99
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 06/10/2025 86,01 1642/2025 A Lançar
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal 06/10/2025 372,77 1642/2025 A Lançar
Consignado B. Bansicredi 06/10/2025 486,53 1642/2025 A Lançar
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 06/10/2025 941,49 1642/2025 A Lançar
TOTAL   1.886,80