Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7499 |
Data de lançamento: |
06/10/2025 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
Secretaria de Obras |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS |
0,00 |
7.331,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/10/2025 |
FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS |
7.331,99 |
|
|
06/10/2025 |
FERIAS MES 10/2025 |
|
7.331,99 |
|
TOTAL |
7.331,99 |
7.331,99 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
7.331,99 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
06/10/2025 |
86,01 |
1642/2025 |
A Lançar |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal |
06/10/2025 |
372,77 |
1642/2025 |
A Lançar |
Consignado B. Bansicredi |
06/10/2025 |
486,53 |
1642/2025 |
A Lançar |
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
06/10/2025 |
941,49 |
1642/2025 |
A Lançar |
TOTAL |
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1.886,80 |
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