Manutenção das Despesas de Pessoas da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR MAURO FERNANDO BRIZOLA, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 07/10/2025 A 09/10/2025.
322,15
644,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR MAURO FERNANDO BRIZOLA, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 07/10/2025 A 09/10/2025.
644,30
06/10/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR MAURO FERNANDO BRIZOLA, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 07/10/2025 A 09/10/2025.
644,30
08/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7506/2025
MAURO FERNANDO BRIZOLA - 2691
644,30
TOTAL
644,30
644,30
644,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.