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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7583 Data de lançamento: 07/10/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Administração
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TONER BROTHER TB021 109,00 109,00
1.00 PHOTO CONDUTOR TB 021 184,90 184,90
1.00 TONER BROTHER TN1060 109,90 109,90
1.00 TONER HP 105A 109,00 109,00
1.00 BATERIA NOBREAK 183,90 183,90
1.00 FONTE ATX 149,80 149,80
1.00 MEMORIA DDR3 8GB CENTRO ADMINISTRATIVO 142,90 142,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2025 TONER BROTHER TB021 PHOTO CONDUTOR TB 021 TONER BROTHER TN1060 TONER HP 105A BATERIA NOBREAK FONTE ATX MEMORIA DDR3 8GB CENTRO ADMINISTRATIVO 989,40
TOTAL 989,40 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 989,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.