Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7583 |
Data de lançamento: |
07/10/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Administração |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TONER BROTHER TB021 |
109,00 |
109,00 |
1.00 |
PHOTO CONDUTOR TB 021 |
184,90 |
184,90 |
1.00 |
TONER BROTHER TN1060 |
109,90 |
109,90 |
1.00 |
TONER HP 105A |
109,00 |
109,00 |
1.00 |
BATERIA NOBREAK |
183,90 |
183,90 |
1.00 |
FONTE ATX |
149,80 |
149,80 |
1.00 |
MEMORIA DDR3 8GB
CENTRO ADMINISTRATIVO |
142,90 |
142,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2025 |
TONER BROTHER TB021 PHOTO CONDUTOR TB 021 TONER BROTHER TN1060 TONER HP 105A BATERIA NOBREAK FONTE ATX MEMORIA DDR3 8GB
CENTRO ADMINISTRATIVO |
989,40 |
|
|
TOTAL |
989,40 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
989,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.