| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 7599 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 110.53 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O CRONOS PLACA JCK3H40 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 6,75 | 746,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O CRONOS PLACA JCK3H40 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 746,11 | ||
| 31/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/9937; REF. EMPENHO 7599/2025 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 746,11 | ||
| TOTAL | 746,11 | 746,11 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 746,11 | |||