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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7618 Data de lançamento: 08/10/2025
Tipo de empenho: Folha de Pagamento Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO 0,00 1.563,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO 1.563,02
08/10/2025 ferias mes 10/2025 1.563,02
15/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7618/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.395,66
15/10/2025 Cfe. RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS, retido no Pagamento do Empenho 7618/2025 167,36
TOTAL 1.563,02 1.563,02 1.563,02
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 08/10/2025 167,36 1712/2025 Lançada
TOTAL   167,36