| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GUILHERME CARDOZO CAMARA |
| Número do empenho: | 7645 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas com Pessoal da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 08/10/2025 | empenho complementar ao empenho 7626 Empenho referente pagamento de repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de junho, conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC.Empenho referente pagamento de repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços | 0,09 | ||
| 08/10/2025 | Conforme Pgto. a Autonomo Nº 102025; REF. EMPENHO 7645/2025 10858 - GUILHERME CARDOZO CAMARA | 0,09 | ||
| 15/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7645/2025 GUILHERME CARDOZO CAMARA - 10858 | 0,09 | ||
| TOTAL | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||