Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
765 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Administração |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
500.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO.
PASTAS COLORIDAS |
2,80 |
1.400,00 |
5000.00 |
FOLHAS COLORIDAS TIMBRADAS |
0,22 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO.
PASTAS COLORIDAS FOLHAS COLORIDAS TIMBRADAS |
2.500,00 |
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11/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58962751; |
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2.500,00 |
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21/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 765/2025
JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549 |
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2.500,00 |
TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.