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Última atualização realizada em 08/11/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7662 Data de lançamento: 08/10/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção e Conservação da Iluminação Pública e Geração de Endergia
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CHAVE DE FENDA 8,80 8,80
10.00 FIO PARALELO 2X2 1/2 5,49 54,90
20.00 FITA ISOLANTE 20 MTS 11,99 239,80
20.00 LAMPADA SODIO 250W 51,90 1.038,00
20.00 REATOR VAPOR SÓDIO 250 W 100,00 2.000,00
20.00 REATOR VAPOR DE SODIO 100,00 2.000,00
40.00 RELE FOTOELETRICO Finalidade: ILUMINAÇÃO PUBLICA INTERIOR - LINHA ENCRUZILHADA/ESQUINA GAUCHA 31,90 1.276,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2025 CHAVE DE FENDA FIO PARALELO 2X2 1/2 FITA ISOLANTE 20 MTS LAMPADA SODIO 250W REATOR VAPOR SÓDIO 250 W REATOR VAPOR DE SODIO RELE FOTOELETRICO Finalidade: ILUMINAÇÃO PUBLICA INTERIOR - LINHA ENCRUZILHADA/ESQUINA GAUCHA 6.617,50
10/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/43299386; REF. EMPENHO 7662/2025 9257 - HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI 6.617,50
TOTAL 6.617,50 6.617,50 0,00
SALDO A PAGAR 6.617,50