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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7667 Data de lançamento: 08/10/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Educação
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção e Conservação de Escolas Municipais Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PINCEL MEDIO 11,95 35,85
2.00 ROLO ESPUMA 5 CM 14,90 29,80
2.00 ROLO DE LA TAMANHO MEDIO 74,99 149,98
2.00 TINTA ESMALTE EXTRA GL 3,6 119,80 239,60
2.00 TINTA ACRILICA 18LT Finalidade: NOVA APAE 369,00 738,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2025 PINCEL MEDIO ROLO ESPUMA 5 CM ROLO DE LA TAMANHO MEDIO TINTA ESMALTE EXTRA GL 3,6 TINTA ACRILICA 18LT Finalidade: NOVA APAE 1.193,23
14/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1032; REF. EMPENHO 7667/2025 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME 1.193,23
17/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7667/2025 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 1.193,23
TOTAL 1.193,23 1.193,23 1.193,23
SALDO A PAGAR 0,00