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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7668 Data de lançamento: 08/10/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MAQ. E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 TELHA DE FIBRICIMENNTO Finalidade: PARQUE DE RODEIOS 65,90 1.318,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2025 TELHA DE FIBRICIMENNTO Finalidade: PARQUE DE RODEIOS 1.318,00
14/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1033; REF. EMPENHO 7668/2025 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME 1.318,00
17/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7668/2025 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 1.318,00
TOTAL 1.318,00 1.318,00 1.318,00
SALDO A PAGAR 0,00