Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MECANICA ROSSATO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7685 |
Data de lançamento: |
10/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOLA MESTRA DIANTEIRA |
1.407,00 |
1.407,00 |
| 2.00 |
GRAMPO DE MOLA |
98,00 |
196,00 |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO
Finalidade: CAMINHÃO FORD IQL-2D13 |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2025 |
MOLA MESTRA DIANTEIRA GRAMPO DE MOLA PINO DE CENTRO
Finalidade: CAMINHÃO FORD IQL-2D13 |
1.638,00 |
|
|
| TOTAL |
1.638,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.638,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.