Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MECANICA ROSSATO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7686 |
Data de lançamento: |
10/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOLA MB 113.1 |
605,00 |
605,00 |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO |
35,00 |
35,00 |
| 2.00 |
GRAMPO DE MOLA |
98,00 |
196,00 |
| 4.00 |
PORCA GRAMPO
CAMINHÃO PAC IVM-7A50 |
15,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2025 |
MOLA MB 113.1 PINO DE CENTRO GRAMPO DE MOLA PORCA GRAMPO
CAMINHÃO PAC IVM-7A50 |
896,00 |
|
|
| TOTAL |
896,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
896,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.