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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7788 Data de lançamento: 15/10/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades Sanitárias de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 AGUA SANITARIA 5 LT 10,20 204,00
20.00 DESINFETANTE 5 LT 11,90 238,00
60.00 Álcool 70% 6,00 360,00
5.00 VASSOURA PLASTICA 8,40 42,00
30.00 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/ 1000 FLS 13,00 390,00
20.00 Papel higiênico, folha dupla, pacote com 64 rolos 90,00 1.800,00
50.00 ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA - FACE 0,85 42,50
10.00 SACO DE LIXO C/ 100LT C/100 UNID 44,00 440,00
20.00 SACO DE LIXO 30L C/100 UNID 11,50 230,00
20.00 SACO DE LIXO 50L C/100 UNID 13,00 260,00
20.00 SAPOLIO 5,00 100,00
40.00 AROMATIZANTE 10,19 407,60
20.00 SABÃO EM PÓ 2 KG 28,90 578,00
4.00 ESCOVA VASO SANITARIO 25,00 100,00
3.00 COPO PLASTICO 180 ML CAIXA COM 1.000 UN Finalidade: PARA SECRETARIA DA SAÚDE. 68,00 204,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2025 AGUA SANITARIA 5 LT DESINFETANTE 5 LT Álcool 70% VASSOURA PLASTICA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/ 1000 FLS Papel higiênico, folha dupla, pacote com 64 rolos ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA - FACE SACO DE LIXO C/ 100LT C/100 UNID SACO DE LIXO 30L C/100 UNID SACO DE LIXO 50L C/100 UNID SAPOLIO AROMATIZANTE SABÃO EM PÓ 2 KG ESCOVA VASO SANITARIO COPO PLASTICO 180 ML CAIXA COM 1.000 UN Finalidade: PARA SECRETARIA DA SAÚDE. 5.396,10
24/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 3/065; REF. EMPENHO 7788/2025 9647 - SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 390,00
TOTAL 5.396,10 390,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.396,10