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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7789 Data de lançamento: 15/10/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Educação
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
22.00 AGUA SANITARIA 5 LT 10,20 224,40
20.00 DESINFETANTE 5 LT 11,90 238,00
50.00 PEDRA SANITARIA 1,99 99,50
60.00 Álcool 70% 6,00 360,00
50.00 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/ 1000 FLS 13,00 650,00
23.00 ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO 1,65 37,95
50.00 ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA - FACE 0,85 42,50
17.00 ESPONJA DE AÇO 2,91 49,47
29.00 SAPOLIO 5,00 145,00
9.00 SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO 5 LT 6,85 61,65
20.00 AROMATIZANTE 10,19 203,80
40.00 LUVA LATEX M 2,71 108,40
42.00 LUVA LATEX P C/PO 2,74 115,08
42.00 LUVA LATEX G Finalidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2,72 114,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2025 AGUA SANITARIA 5 LT DESINFETANTE 5 LT PEDRA SANITARIA Álcool 70% PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/ 1000 FLS ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA - FACE ESPONJA DE AÇO SAPOLIO SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO 5 LT AROMATIZANTE LUVA LATEX M LUVA LATEX P C/PO LUVA LATEX G Finalidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2.449,99
24/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 3/64; REF. EMPENHO 7789/2025 9647 - SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 650,00
TOTAL 2.449,99 650,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.449,99