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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7857 Data de lançamento: 17/10/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades Sanitárias de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Finalidade: POSTO LINHA ARDENGHI SABÃO LIQUIDO 9,98 29,94
4.00 LUVAS TAMANHO M 10,98 43,92
4.00 AMACIANTE 5L 20,00 80,00
6.00 PANO DE PRATO 10,98 65,88
6.00 PAPEL TOALHA 8,99 53,94
12.00 ALCOOL 70% 1000 ML 12,88 154,56
3.00 SACO DE LIXO 15 L 13,99 41,97
2.00 DETERGENTE GIRANDO SOL 5 LT 28,50 57,00
4.00 COPO PLASTICO 300 MKL 12,98 51,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2025 Finalidade: POSTO LINHA ARDENGHI SABÃO LIQUIDO LUVAS TAMANHO M AMACIANTE 5L PANO DE PRATO PAPEL TOALHA ALCOOL 70% 1000 ML SACO DE LIXO 15 L DETERGENTE GIRANDO SOL 5 LT COPO PLASTICO 300 MKL 579,13
24/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 003/81; REF. EMPENHO 7857/2025 8590 - BALTAZAR DANIEL PILATI 579,13
28/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7857/2025 BALTAZAR DANIEL PILATI - 8590 579,13
TOTAL 579,13 579,13 579,13
SALDO A PAGAR 0,00