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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7859 Data de lançamento: 17/10/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Finalidade: ACADEMIA SABÃO LIQUIDO 9,98 49,90
6.00 LUVAS TAMANHO M 10,98 65,88
3.00 AMACIANTE 5L 20,00 60,00
7.00 PANO DE PRATO 10,98 76,86
8.00 PAPEL TOALHA 8,99 71,92
8.00 ALCOOL 70% 1000 ML 12,88 103,04
4.00 SACO DE LIXO 15 L 13,99 55,96
4.00 DETERGENTE GIRANDO SOL 5 LT 28,85 115,40
2.00 FACIMOL 35,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2025 Finalidade: ACADEMIA SABÃO LIQUIDO LUVAS TAMANHO M AMACIANTE 5L PANO DE PRATO PAPEL TOALHA ALCOOL 70% 1000 ML SACO DE LIXO 15 L DETERGENTE GIRANDO SOL 5 LT FACIMOL 668,96
24/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 003/82; REF. EMPENHO 7859/2025 8590 - BALTAZAR DANIEL PILATI 668,96
TOTAL 668,96 668,96 0,00
SALDO A PAGAR 668,96