Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
794 |
Data de lançamento: |
06/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
34.93 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10 PARA AMBULANCIA PLACA JAH6G45 |
6,55 |
228,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10 PARA AMBULANCIA PLACA JAH6G45 |
228,76 |
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11/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/8701; |
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228,76 |
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21/02/2025 |
Pagamento de Empenho 794/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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228,76 |
TOTAL |
228,76 |
228,76 |
228,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.