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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7942 Data de lançamento: 22/10/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo
Unidade: UNIDADE SUBORDINADA
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 6 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.10 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PRAÇA DA PREFEITURA. REF 08/2025. 22.001,29 2.231,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2025 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PRAÇA DA PREFEITURA. REF 08/2025. 2.231,63
22/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/128490746; REF. EMPENHO 7942/2025 9759 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 2.231,63
TOTAL 2.231,63 2.231,63 0,00
SALDO A PAGAR 2.231,63