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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7953 Data de lançamento: 22/10/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 DISCO DE FREIO VENTILADO 260,00 520,00
2.00 TAMBOR DE FREIO 260,00 520,00
1.00 JG SAPATAS DE FREIO 653,59 653,59
1.00 JOGO PASTILHAS FREIO 498,54 498,54
1.00 LAMPADA AUTOMOTIVA 5 W Finalidade: CRONOS JDF-9H79 7,50 7,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2025 DISCO DE FREIO VENTILADO TAMBOR DE FREIO JG SAPATAS DE FREIO JOGO PASTILHAS FREIO LAMPADA AUTOMOTIVA 5 W Finalidade: CRONOS JDF-9H79 2.199,63
24/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 000/102951; REF. EMPENHO 7953/2025 1854 - MARINA VEICULOS LTDA 2.199,63
TOTAL 2.199,63 2.199,63 0,00
SALDO A PAGAR 2.199,63

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 24/10/2025 26,40 1777/2025 A Lançar
TOTAL   26,40