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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7968 Data de lançamento: 22/10/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 75 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS ATE ARO 17 Finalidade: JAD-5D52 35,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2025 SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS ATE ARO 17 Finalidade: JAD-5D52 70,00
24/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 900/160; REF. EMPENHO 7968/2025 10848 - CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES 70,00
TOTAL 70,00 70,00 0,00
SALDO A PAGAR 70,00