| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 804 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO VEICULO DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 130.43 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VIRTUS PLACA JCA4F81 | 6,16 | 803,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VIRTUS PLACA JCA4F81 | 803,42 | ||
| 11/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/8685; | 803,42 | ||
| 21/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 804/2025 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 803,42 | ||
| TOTAL | 803,42 | 803,42 | 803,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||