| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8058 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAG.MES FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 7.745,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | FOLHA DE PAG.MES FOLHA DE PAGAMENTO | 7.745,14 | ||
| 22/10/2025 | folha mes 10/2025 | 7.745,14 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 8058/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.745,14 | ||
| TOTAL | 7.745,14 | 7.745,14 | 7.745,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||