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Última atualização realizada em 21/11/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8105 Data de lançamento: 22/10/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Assistência Social
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
118.67 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O CRONOS PLACA JCK3H40 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. 6,75 801,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2025 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O CRONOS PLACA JCK3H40 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. 801,05
03/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/10010; REF. EMPENHO 8105/2025 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA 801,05
10/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8105/2025 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 801,05
TOTAL 801,05 801,05 801,05
SALDO A PAGAR 0,00