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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8159 Data de lançamento: 24/10/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Administração
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TONER BROTHER TB021 109,00 109,00
1.00 PHOTO CONDUTOR HP COMPATIVEL TB 021 184,90 184,90
1.00 TONER BROTHER TN1060 109,90 109,90
1.00 TONER COMPATIVEL HP 109,00 109,00
1.00 FONTE ATX 200 W - 110/220 V 149,80 149,80
1.00 MEMORIA DDR3 8GB - CENTRO ADMINISTRATIVO 142,90 142,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2025 TONER BROTHER TB021 PHOTO CONDUTOR HP COMPATIVEL TB 021 TONER BROTHER TN1060 TONER COMPATIVEL HP FONTE ATX 200 W - 110/220 V MEMORIA DDR3 8GB - CENTRO ADMINISTRATIVO 805,50
03/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/63390075; REF. EMPENHO 8159/2025 10928 - GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA 805,50
TOTAL 805,50 805,50 0,00
SALDO A PAGAR 805,50