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Última atualização realizada em 25/12/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8245 Data de lançamento: 30/10/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BOTINAS DE COURO BASPAN - ELETRECISTA Finalidade: EPI - ELETRECISTA 139,90 279,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2025 BOTINAS DE COURO BASPAN - ELETRECISTA Finalidade: EPI - ELETRECISTA 279,80
01/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1044; REF. EMPENHO 8245/2025 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME 279,80
10/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8245/2025 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 279,80
TOTAL 279,80 279,80 279,80
SALDO A PAGAR 0,00